2025年5月19日,监督与审计处组织召开了2025年科研经济业务真实性合法性合规性审计入场会。此次审计工作组由中国科学院内审计专家、监审处成员、研究所相关业务主管及部分所科研财务助理组成。
党委副书记、纪委书记孙焕强调,科研经济业务的规范管理是科研工作的生命线,防范科研经费使用风险要坚持“抓早抓小、防微杜渐”原则,从源头把控科研经费使用的真实性、合规性。孙焕对审计工作组提出两点要求,一是审计组成员要秉持严谨细致、客观公正的原则,全面排查本所潜在风险与违规行为;二是被审计对象要积极配合审计工作,确保审计组工作顺利推进。审计工作要切实提高政治站位,为抢占科技制高点,实现高水平科技自立自强保驾护航。
监督与审计处处长马洪雷强调了审计监督的意义。他说,加强审计监督,不仅是对国家投入的科研经费负责,更是对每一位科研人员负责。审计要结合发现的风险隐患,查找管理短板,持续推动优化本所科研经费管理流程、健全内控制度,形成科研经费高效率管理、高质量使用的长效机制。同时,各科研财务助理要将审计工作作为自我规范、自我提升的过程,日后在部门报销工作中牢记国家财经纪律、中国科学院及研究所报销规定,严把经费报销第一关。
监督与审计处审计业务主管刘丹彤详细解读了本次科研经济业务审计工作方案,审计范围涵盖近一年来本所各类科研项目在物资采购、外协加工、合同执行等关键风险领域,并布置了本次审计工作的具体任务分工。同时,结合近年来研究所发生的典型问题和中国科学院通报的典型案例,向本所科研项目财务助理进行业务培训,推动其进一步掌握科研经费管理政策、财务报销流程及资产管理规范等要求,提升专业素质和业务能力,为本所研究部门的项目管理提供更高质量的财务支撑服务。
