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关于开展管理及支撑部门内部管理审计的通知
  2018-04-10
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所属各管理及支撑部门: 

  按照2018年监察审计处内部审计工作计划的安排,经所纪委研究决定,选取党委办公室、人力资源处、质量管理处三个部门作为监察审计处2018年开展管理部门内部管理审计对象,现将有关事项通知如下:  

  一、内部管理审计目的 

  为了更好的完善研究所的治理,提升管理的效率性、效果性和经济性。 

  二、内部管理审计对象 

  管理及支撑部门。监察审计处将在五年时间内完成管理及支撑部门共有15个部门内部管理审计全覆盖。经所纪委研究决定,选取党委办公室、人力资源处、质量管理处作为2018年内部管理审计对象。 

  三、内部管理审计时间范围 

  201711日至2018331 

  四、内部管理审计主要内容 

  请党办、人力处、质管处全体人员以不记名的方式填写与部门对应的附件1、附件2、附件3的调查问卷,再由部门根据附件内容准备好对应的相关电子版或纸质版证明材料备查。(以能达到证明相关内容且便于提供为首选形式) 

  五、工作组织形式 

  此次内部管理审计工作在所监察审计处统一领导下开展,具体工作由审计工作组负责,工作组成员如下: 

  审计工作小组 

  组 长:金 宏 

  副组长:黄 刚 

  组 员:齐艳杰、程 博 

  五、时间安排与要求 

    1. 410日召开工作布置会及填写问卷调查。按照部门,全员参加填写调查问卷,请自备签字笔 

  2. 411日—424日,部门准备证明材料 

  3. 425日—427日,审计工作小组对准备的证明材料进行检查 

  4. 430日—59日,审计工作小组出具内部管理审计报告 

  望各有关部门高度重视,积极配合,确保内部管理审计工作顺利完成。如有疑问,请及时与监察审计处联系。 

  联系 人:齐艳杰、程 博 

  联系电话: 86708152  

  监察审计处 

201849 

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